第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草规范性文件,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(三)监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业用电监测有关工作。
(四)负责提出全县工业技术改造投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见,按照规定权限,推进县规划内和年度计划规模内工业企业技术改造投资项目实施,并对上述工业技术改造投资项目招投标活动实施监督。
(五)负责对全县中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进全县中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施,协调解决有关重大问题。
(六)贯彻落实国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(七)负责全县振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(八)拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。
(十)负责编制与实施全县信息化规划,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协调推进重大信息化工程和信息技术在经济社会各领域应用,指导促进信息消费;指导协调全县电子政务建设,提出信息化专项资金安排建议,指导协调通讯业发展;配合“智慧唐山”建设项目,统筹全县数据资源的整合、共享,推进社会经济各领域大数据开放应用,推动大数据同实体经济深度融合,推动数据产业化、产业数据化,推动构建以数据为关键要素的数字经济。
(十一)开展工业、中小企业的对外合作与交流。
(十二)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。
(十三)承担盐业行业管理工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为玉田县工业和信息化局,与上年决算相比无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0 个。年末实有人数27人,其中行政编(含参公)11人、事业编16人,其他人员0人。下设办公室、工业管理科2个行政科室和民营经济办公室、科技装备办公室、电子信息办公室、消费品工业办公室、人事服务中心等5个事业科室。
2018年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县工业和信息化局,与上年决算相比无变化。
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 玉田县工业和信息化局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收支总计(含结转和结余)2512.72万元。与2018年度决算相比,收支各减少211.5万元,下降8%,主要原因是开源节流,尽量节省节约。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计2169.75万元,其中:财政拨款收入2169.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1569.29万元,其中:基本支出886.75万元,占57%;项目支出682.54万元,占43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入2169.75万元,比2018年度减少554.47万元,降低20.35%,主要是开源节流,尽量节约;本年支出1569.29万元,减少886.1万元,降低36.09%,主要是开源节流,尽量节约。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2169.75万元,完成年初预算的185.4%,比年初预算增加999.47万元,决算数大于预算数主要原因是年内追加项目拨款;本年支出1569.29万元,完成年初预算的72.33%,比年初预算减少600.46万元,决算数小于预算数主要原因是主要是年末项目拨款跨年拨付。
财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出1569.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出207万元,占13.2%,;城乡社区公共设施类(类)支出9.49万元,占0.6%;工业和信息产业监管(类)支出528.43万元,占33.67%;支持中小企业发展和管理(类)支出824.37万元,占52.53%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出886.75万元,其中:人员经费695.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费191.34万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计4.48万元,完成预算的79.3%,较预算减少1.17万元,降低20.7%,主要是开源节流,尽量节约;较2018年度减少4.43万元,降低49.72%,主要是2019年未产生因公出国费用和公务接待费用。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度未发生“因公出国(境)费用支出”经费支出。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年减少4.25万元,降低100%,主要是2018年产生4.25万元因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.52万元,降低10.4%,主要是开源节流,尽量节约;较上年减少0.18万元,降低3.6%,主要是开源节流,尽量节约。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出,与2018年度决算持平。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.52万元,降低10.4%,主要是开源节流,尽量节约;较上年减少0.18万元,降低3.6%,主要是开源节流,尽量节约。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度未发生“公务接待费用”支出,与2018年度决算持平。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,玉田县伯雍公园和旭升公园重点区域无线wifi服务采购项目,共涉及资金153.78万元,占一般公共预算项目支出总额的17%。组织对玉田县伯雍公园和旭升公园重点区域无线wifi服务采购项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出153.78万元,政府性基金预算支出0万元。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算公开中反映玉田县伯雍公园和旭升公园重点区域无线wifi服务采购项目绩效自评结果。
(1)玉田县伯雍公园和旭升公园重点区域无线wifi服务采购项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,玉田县伯雍公园和旭升公园重点区域无线wifi服务采购项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为153.78万元,执行数为153.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成玉田县伯雍公园区域无线wifi服务采购项目;二是完成旭升公园重点区域无线wifi服务采购项目。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出191.34万元,比2018年度增加59.8万元,增长31.25x%。主要原因是新形态下的工作经费增加,比如退役军人政策落实资金比上年度增加153.78万元。
(二)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,与上年度持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平。
(三)其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表以空表列示。
2. 本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况,故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。
3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。