中国共产党玉田县纪律检查委员会部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
(三)负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
(七)负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内法规。
(八)调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况,对违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议。
(九)会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府,做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
(十)完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,为中国共产党玉田县纪律检查委员会,与上年决算相比有无变化。其中:行政单位 1 个,事业单位 0个。年末实有人数 56人,其中行政编52人、行政工勤4人、事业编 0人,其他人员 5人。下设 办公室、组织部、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、党风政风监督室等24个科室。
2018年度,本部门决算汇编户数共 1个,为中国共产党玉田县纪律检查委员会,与上年决算相比有无变化。
三、单位绩效预算信息
2018年,县纪委认真贯彻以人为本、执政为民的要求,紧紧围绕“打造风清气正的科学发展示范县”这一总目标,坚持惩治和预防、任务落实和工作创新两个两手抓,强化党风廉政建设责任制、工作创新、纪检监察机关自身建设三项保障措施,全面加强纪律、作风、惩防体系和发展环境四项建设,全面做好监督检查、农村党风廉政建设、查办案件、反腐倡廉科学化建设和突出问题专项治理五项重点工作,为实现科学发展争先进位目标提供坚强保证。
第二部分 纪委部门2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 纪委部门2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计942.22万元。其中:财政拨款收入942.22万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相等。与2017年相比增加321.88万元,主要原因是:增加办案经费。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计800.32万元。与年初预算相等。与2017年相比,本年支出增加129.92万元,主要原因是增加办案经费。其中:基本支出772.40万元,增加102万元,主要原因为增加办案经费;项目支出27.92万元,增加27.92万元,主要原因为增加办案经费。
年末结转结余总计278.88万元,比上年度增加108.39万元。主要原因是:增加办案经费。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数 825.60万元,调整预算数800.32万元,决算数800.32万元,年末结转和结余278.88万元。决算数比年初预算数减少25.28万元,主要原因为缩减各项开支。与2017年相比,决算数增加129.92 万元,原因为增加办案经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额53.44万元,与年初预算数相比减少24.06万元,主要原因是缩减经费,节省开支。与上年相比增加4.96万元。主要原因是:增加公务用车,办案经费。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元0。与上年相比增加(减少)0万元0。因公出国(境)团 0 组, 0 次, 0 人;
2、公务用车购置及运行维护费决算51.44万元,与年初预算数相比减少14.06万元,主要原因是缩减经费,节省开支。与上年相比增加13.22万元,主要原因是增加公务用车,增加办案经费。其中:公务用车运行维护费支出51.44万元,公务用车购置支出 0万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量 12辆;
3、公务接待费决算 2 万元,与年初预算数相比减少10万元,主要原因是缩减经费,节省开支。与上年相比减少8万元,主要原因是缩减经费,节省开支。国内公务接待35次,56人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出399.46万元,主要包括用于工资福利支出、商品和服务支出等支出。
与年初预算相等。与上年相比增加79.02万元。主要原因是增加办案经费。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数36.27万元,决算数26.54万元,比年初预算节减9.73万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数 0万元,比年初预算相等;工程类政府采购预算数36.27万元,决算数26.54万元,比年初预算节减9.73万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数 0万元,比年初预算相等。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额 %,其中授予小微企业合同金额26.54万元,占政府采购支出总额100%
七、关于国有资产占用情况
截至2018年末,部门资产总额607.92万元,较上年增加 237.27万元。其中流动资产294.70万元,较上年增加135.04 万元;固定资产313.21万元,较上年增加102.23万元;无形资产0万元,较上年相等。固定资产中,通用设备资产年初数104.98万元、年末数152.76万元,较上年增加47.78万元;专用设备资产年初数0万元,年末数 0万元,较上年相等;家具、用具、装具及动植物资产年初数106.01万元、年末数160.46万元,较上年增加54.45万元。
本部门共有车辆12 辆,其中,省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 其他需说明的事项
无
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
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